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抓內審促提升

發(fā)布日期:2022-03-25 作者:李定鍇 瀏覽次數:2781

自2021年度起,市擔保集團有序組織開(kāi)展對內設部室的審計工作,重點(diǎn)圍繞資金的管理與使用、收支的合規性與完整性、擔保業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險防控措施、客戶(hù)檔案資料、內部控制體系建設與執行、廉潔從業(yè)等方面進(jìn)行審計,及時(shí)發(fā)現經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題,幫助被審計部室提升內部管理水平,從而促進(jìn)集團在財經(jīng)紀律、內控健全、流程規范、風(fēng)險防范與化解等方面整體管理水平的提升。

目前,集團內部審計工作已完成對風(fēng)險控制部、法律事務(wù)部的審計,被審計部室已就審計報告中反映出的問(wèn)題形成整改方案并積極開(kāi)展整改工作。下一步,監察審計部將加強跟蹤監督力度,認真督促被審計部門(mén)嚴格按照整改方案切實(shí)整改落實(shí)到位,并牽頭制定2022年內部審計計劃。

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