市擔保集團召開(kāi)內部專(zhuān)項聯(lián)合監督檢查(審計)工作領(lǐng)導小組會(huì )議
發(fā)布日期:2022-09-28 作者:李定鍇 瀏覽次數:1960
近期,集團召開(kāi)了內部專(zhuān)項聯(lián)合監督檢查(審計)工作領(lǐng)導小組會(huì )議,聽(tīng)取了各督查小組的工作情況匯報,并就下一步工作進(jìn)行了安排和部署。內部專(zhuān)項監督檢查(審計)工作領(lǐng)導小組及各督查小組成員參加會(huì )議。
自8月5日專(zhuān)項聯(lián)合監督檢查(審計)工作啟動(dòng)以來(lái),5個(gè)督查小組深入相關(guān)部室(子公司)全面開(kāi)展現場(chǎng)監督檢查(審計)工作,查擺各類(lèi)問(wèn)題,形成問(wèn)題清單,并分別出具了專(zhuān)項督查報告。此次內部專(zhuān)項聯(lián)合監督檢查(審計)工作,由集團黨委與駐集團紀檢監察組聯(lián)動(dòng)開(kāi)展,重點(diǎn)對部分內設部室及子公司的制度建設與執行、履職盡責等情況進(jìn)行督查,旨在進(jìn)一步規范集團公司的內部管理,加強風(fēng)險管控能力,提升擔保業(yè)務(wù)質(zhì)量。
下一步,專(zhuān)項聯(lián)合監督檢查(審計)工作將圍繞問(wèn)題清單整改工作抓實(shí)抓細,切實(shí)促進(jìn)相關(guān)工作完善提升,推動(dòng)集團高質(zhì)量發(fā)展。